為加強干部監(jiān)督管理、規(guī)范內控管理、實現(xiàn)內部審計“全覆蓋”,近日,集團召開2022年部分子公司主要負責人任期經濟責任審計進點會,集團財務總監(jiān)惠鵬出席會議。
會議傳達了對部分子公司主要負責人開展任期經濟責任審計的通知;被審計單位主要負責同志就任職以來履行經濟責任情況作了述職報告并作表態(tài)發(fā)言。
會議強調
一是提高政治站位,充分認識內審工作重要性。強化內審工作,是堅持從嚴治黨的內在要求,是集團健康發(fā)展的迫切需要,是干事創(chuàng)業(yè)的有力保障。
二是明確審計重點,建立健全整改長效機制?!罢也「⒊鏊幏?、抓整改”,切實發(fā)揮“治已病、防未病”的作用。?
三是嚴肅審計紀律,確保內審工作取得實效。切實做到依法審計、文明審計、廉潔審計。